审计论文选题50例

来源: www.sblunwen.com 发布时间:2020-06-22 论文字数:2584字
论文编号: sb2020061814520331640 论文语言:中文 论文类型:硕士毕业论文
本文是审计论文题目,笔者为大家收集审计专业最新论文题目50例,希望为大家的审计论文选题提供参考。
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审计论文选题50例:
1 基于价值链的内部审计增值路径研究——以A集团公司为例
2 企业漂绿行为的审计治理研究
3 企业环境报告鉴证研究——中美多案例的比较
4 国有企业社会责任绩效审计评价指标体系及应用研究——以中国神华为例
5 新能源企业社会责任审计指标体系构建研究
6 我国企业内部环境优化研究——基于华为公司变革事例
7 大数据技术在政策跟踪审计中的应用研究——以H市“最多跑一次”审计为例
8 隐性债务风险导向下的PPP项目审计研究
9 PPP项目跟踪审计研究——以J项目为例
10 政府审计推动精准扶贫的路径与实现方式研究——以A省为例
11 精准扶贫审计项目质量评价研究——以地方扶贫审计项目为例
12 造纸企业内部审计参与环境风险管理之研究——以A纸业公司为例
13 生命周期视角下的制药企业内部控制评价与优化研究——以海正药业为例
14 价值链视角下的纺织企业内部控制研究——以*ST中绒为例
15 上市公司隐性关联方交易及审计对策研究——以紫鑫药业为例
16 新审计报告准则首份关键审计事项段的市场反应研究——基于晨鸣纸业的分析
17 我国中央企业审计整改效果研究——基于国家审计公告视角
18 我国上市公司商誉减值审计研究——以华谊兄弟为例
19 第三方支付公司收单业务内部控制问题研究——以L公司为例
20 财务共享模式下寿险公司保险收支内部审计研究——以T寿险公司为例
21 Y县疾控中心财政专项资金绩效审计案例研究
22 Z会计师事务所对沙田乡村居经济责任审计改进研究
23 BH纸业环境保护内部控制体系优化研究
24 S市地方政府性债务审计改进研究
25 以H公司为例的新三板挂牌审计风险研究
26 湖南省行政事业单位内部控制实施情况调研报告
27 P保险公司增值型内部审计改进研究
28 K公司销售业务内部控制优化研究
29 云南省国企退休教师待遇差补助资金管理审计的调研报告
30 Z市M镇镇长自然资源资产离任审计改进研究
31 基于A国道改扩建PPP项目的全过程跟踪审计改进研究
32 M证券营业部经纪业务的内部审计研究
33 政府审计促进H省三个贫困县扶贫资金整合的作用研究
34 H省财政扶贫资金绩效审计评价指标体系构建研究
35 X县生态小镇PPP项目跟踪审计研究  
36 B公司采购业务内部审计改进研究
37 关键审计事项在我国A+H股公司中实施情况的动态研究
38 N市医疗保险基金审计优化研究
39 A公司整合审计项目改进研究
40 DY公司审计失败案例分析及启示
41 资产证券化审计风险及防范——以2016远东一期为例
42 建筑业关键审计事项的判断及审计应对研究
43 XC集团对内投资业务内部控制优化研究
44 G高校基建项目内部控制改进研究
45 ZY公司内部控制鉴证业务改进研究
46 Z公司销售与收款内部控制优化研究
47 ST匹凸内部控制缺陷问题探讨
48 化工制造业融资租赁承租人信用风险评价研究——以X项目为例
49 上市公司并购重组与大股东掏空——以“振兴生化”为例
50 大有能源公司内部控制案例研究——基于内部控制缺陷视角

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